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所得税汇算清缴

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常见问题

Q公司刚成立没什么营业收入,也需要报税交税款吗?

A 根据小微企业增值税相关优惠政策:增值税小规模纳税人和营业税纳税人,月销售额或营业额不超过3万元(含3万元,下同)的,按照文件规定免征增值税或营业税。其中,以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人和营业税纳税人,季度销售额或营业额不超过9万元的,按照文件规定免征增值税或营业税。不缴纳税款每月还是要按时申报的。

Q公司刚成立,什么时间开始报税?

A 企业在领取税务登记证的次月开始申报国地税。

Q 一般一家公司要交哪些税?税率是多少?

A 这个具体要看公司是做什么行业的:如销售行业(小规模) 增值税:不含税收入x 3%,例如:有个客户7月销售商品,金额是4万元,开了4万元的发票出去,那么所交的增值税为:40000/1.03(不含税收入) x 3%(增值税税率)=1165.05元(增值税税金);
附加税:增值税税金X7%。

Q什么发票可以抵扣?吃饭、加油、交通费可以吗?

A1)不是任何发票都可以抵扣的,收到专用发票或海关增值税发票、运输增值税专用发票,只能是一般纳税人企业才能抵扣,小规模纳税人是不允许抵扣的。
(2)可以做账务处理:吃饭、交通等费用在账务处理时计入管理费用—业务招待费,只能在季度申报所得税的时候抵减利润,招待费在所得税汇算清缴的时候是按照实际发生额的60%与收入的0.5%对比,哪个低取哪个。

Q公司以前是在其他代理公司做的,现在交接需要准备什么资料?

A 会计交接是很重要的一件事,需办理交接手续,代理期间的凭证、报表、纳税申报表、总账明细账、年报、电子钥匙以及其他有关公司的相关信息。

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